老师您好,五月份一次性支付了下一年的房租,做的是借预付 贷银行,之后每个月是摊销借管理费用 贷预付账款,本月收到发票应该怎么做分录呀,谢谢老师
独特的朋友
于2022-12-07 11:22 发布 628次浏览
- 送心意
悠然老师01
职称: 高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
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你好,对的
2018-10-15 10:43:25
学员你好,发票金额和预付账款金额有差额吗,没有差额的话发票直接贴到5月份凭证后就可以(相当于发票未及时收回),如果有差额本月调整差额发票作为附件
2022-12-07 11:23:31
你好。对的。按照对应收益月份进行分摊费用。
2019-03-15 16:31:30
你好 去年的分录是怎么做的 具体业务是什么
2019-02-25 11:51:41
你好,这个直接进入到费用就行
2021-12-31 10:57:47
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