- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-10-15 11:42
正确分录如下:
1、计提:
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-社保费
2、缴纳:
借:应付职工薪酬-社保费
贷:银行存款
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您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
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一般是 借:制造费用 销售费用 管理费用 其他应收款-个人(个人负担社保部分)贷:应付职工薪酬
2015-09-16 12:02:21
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也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
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这样做对吗?
2016-01-13 13:02:08
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是的,企业部分的是这样做分录的
2020-04-16 14:43:26
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