8月份的增值税留底额是4232,9月销项税172413.79,进项税额165713.79,抵完后9月份要交增值税2468。那我9月份只做一笔分录:借应交税费~增值税~转出未交增值税2468,贷:应交税费~未交增值税2468。就可以就了吗?还需要多做一次笔销项进项税的转入吗?
粒粒冰棒
于2018-10-15 12:33 发布 476次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,你平时进项销项结转到转出未交增值税的吗?平时做的话需要做一步结转的
2018-10-15 12:50:25

你好,结转的分录对
你做账销项进项分别结转到转出未交吗?结转的话需要做上一笔分别结转到转出未交的
2018-10-15 12:56:24

你好,你写的分录前两笔月末做,年末做都可以,最好月末做,这样不容易乱,按月整理出来,
最后一笔是月末需要交税的时候做
2018-11-21 19:38:35

你好
借应交税费-应交增值税-销项税 80000.63
贷应交税费-应交增值税-进项税 46272.12
贷应交税费-应交增值各-转出未交增值税 33728.51
借应交税费-应交增值各-转出未交增值税 33728.51
贷 应交税费——未交增值税33728.51
2020-04-09 09:14:10

你好,没有应纳税额是不需要做结转分录的
2017-04-07 16:27:19
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