老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
公司买设备51万,分期付款对方一次性开票,一年之后付清全款期间,对方只给抵扣联不给记账联可以正常入账吗
答: 这个可以入账的了,可以的
老师,公司贷款购买设备,销售方将第二联记账联给了银行,只给了我抵扣联,那我要那什么做账?
答: 您好 可以先平记账联的复印件入账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问下,公司账户转设备款怎么做账,是直接借做固定资产,还是借做应付账款-某某设备公司,抵扣设备款的专票怎么做账呢
答: 你可以先借做应付账款,然后抵扣时再做账,专票可以直接抵扣设备款,可以借做贷方应付账款,贷方增值税销项税额,然后贷方一般性费用,贷方应付账款-某某设备公司,然后借方贷方一致的金额,借方增值税进项税额,和专票金额,最后借方设备费。
如suoyuan 追问
2018-10-15 14:47
袁老师 解答
2018-10-15 14:50