送心意

良老师1

职称计算机高级

2023-03-21 19:24

你可以先借做应付账款,然后抵扣时再做账,专票可以直接抵扣设备款,可以借做贷方应付账款,贷方增值税销项税额,然后贷方一般性费用,贷方应付账款-某某设备公司,然后借方贷方一致的金额,借方增值税进项税额,和专票金额,最后借方设备费。

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你可以先借做应付账款,然后抵扣时再做账,专票可以直接抵扣设备款,可以借做贷方应付账款,贷方增值税销项税额,然后贷方一般性费用,贷方应付账款-某某设备公司,然后借方贷方一致的金额,借方增值税进项税额,和专票金额,最后借方设备费。
2023-03-21 19:24:58
你好; 是的。直接做 借固定资产 ; 进项税贷 银行存款 这样 处理的
2022-04-14 11:01:56
你好 可以的 直接这样转就行的 写清楚调整凭证号 :借:库存物资~材料 贷::应付账款~某公司 就是这笔
2019-08-13 17:10:23
你好。这个设备需要做固定资产清理那一步,然后是抵扣应收账款。
2024-03-11 10:53:44
你好,是这样做分录 借:固定资产—项目设备—某某设备 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款 借;专项应付款 贷;营业外收入
2018-10-25 15:46:03
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