增值税免税,开错发票6个点交税3000,冲红后,3000增值税没有退回,3000做进项税额留底,怎样做会计分录
jenny
于2018-10-15 18:45 发布 883次浏览
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方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-10-15 18:47
你是小规模还是一般纳税人?
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你是小规模还是一般纳税人?
2018-10-15 18:47:09
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你是进项错误,你退税不能成功。
2019-06-08 17:14:48
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认证发票不用做分录,
购货时有进项就做
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 3000
销售时做
贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 1000
月末应交税金=销项-进项
、借:应交税费——未交增值税
2017-08-15 11:42:36
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借应交税费应交增值税销项3000,
贷应交税费应交增值税进项税额500,
应交税费应交增值税转出未交增值税2500
2024-12-05 15:04:00
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不对
应该是
进项和销项分别结转到转出未交增值税
然后转出未交增值税的余额结转到未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-12-05 15:06:38
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2018-10-15 18:47
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2018-10-15 18:53