老师,增值税申报时系统计算本期应纳税额比我实际预缴的多0.01,申报后不显示系统扣款。我把第15栏金额改成和所交税额一致后申报又不通过,怎么处理呢
绵绵瓜瓞
于2018-10-17 10:15 发布 1242次浏览
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蒋老师
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你好,这个要在附表一修改,修改填写销售额右边自动生成的销项税额
2018-10-17 10:18:58
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你那个工资是对的
2019-11-25 15:46:42
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现在申报有差额提交不了么,之前是调的是销售额最后税额和你预缴一样,做账可以不管,四舍五入原因可以忽略
2019-07-05 19:21:52
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同学你好,根据增值税申报表显示的申报就可以,多交增值税0.01计入营业外支出
2019-01-11 13:52:34
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你好,多扣除的个税,红冲
然后发工资
2020-01-12 19:17:57
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