老师,法人垫付员工的工资,和公司开户之内的费用,分录可以是借:应付工资 贷其他应付款?借,管理费用,贷,其他应付款
伊人已逝
于2018-10-19 15:59 发布 1690次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2018-10-19 15:59
你好,可以的
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你好,可以的
2018-10-19 15:59:30
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你好,还款贷时候借其他应付款 贷银行存款 做好用银行转账,不用现金,其他分录都是对的
2019-01-11 16:08:21
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您好,借:管理费用 贷:应付工资,再借:应付工资 贷:其他应付款,这样用应付工资归集到工资是多少,随挂多久,反正是公司欠私人的钱,这个工资也付给员工了,可以税前扣除的
2023-05-31 12:05:28
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计提时:
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
法人垫付:
借:应付职工薪酬
贷:应交税费-应交个人所得税(如果有的话)
其他应收款-社保公积金(如果有的话)
其他应付款-法人
不需要做法人借款进来的那一步了。
2021-11-23 21:30:38
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您好,建议去掉中间的其他应付款科目。通过计提:借 管理费用工资 贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬,贷银行存款。
2017-07-04 00:31:34
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伊人已逝 追问
2018-10-19 16:09
郭老师 解答
2018-10-19 16:12