- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
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你好,一般是暂估材料
2017-01-02 21:05:52
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既然发票未到,可以暂估。
2018-10-22 11:17:22
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你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
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你好,实务中,不跨年,收到发票冲回也可以。
2019-04-11 13:57:38
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您好
可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28
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