老师,材料暂估入账,为什么要下月冲回?而不是收到发票再冲回?如果8月收到材料,暂估入账了,10月才收到发票,9月冲回还是10月再冲回?
Nikita
于2019-04-11 13:56 发布 1311次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
你好,实务中,不跨年,收到发票冲回也可以。
2019-04-11 13:57:38
你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
2020-06-02 09:30:06
成本可以按暂估金额结转的
2019-08-20 15:32:21
冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35
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