- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
是要调整账面余额的。
2019-02-15 16:58:02
你好,申报产生的差额计入营业外收支。少交0.08,借:应交税费-增值税 贷:营业外收入
2018-10-23 10:51:45
你好 是尾差的原因吗 记营业外收支科目
2020-01-14 14:34:11
上述处理正确,用营业外收入与营业外支出核算,但另外一个科目不是销项税,是应交税费——未交增值税
2018-03-29 14:23:37
你好,以增值税申报的税额为准,做相应账务处理就是了
2019-07-17 13:58:21
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