老师,我11月1号认证了3张发票是10月份的在这里没有显示,我需要修改这个份数吗?10月已经认证的发票中有1张6%的业务招待费,还有6%收派服务费需要进项税额转出吗吗?填在这个表哪里
陌生人????
于2018-11-03 10:19 发布 668次浏览
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- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-03 10:37
你好,这个问题已经在你另外一个提问里面回复你了
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你好,这个问题已经在你另外一个提问里面回复你了
2018-11-03 10:37:37
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我知道原因了就是我11.1号认证的3张票没有进去
2018-11-03 10:13:10
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你好!抵扣的是上月认证的票据。12月份认证的,1月份可以抵扣的。
2018-12-06 09:44:23
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借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-04-08 14:36:04
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同学你好
你勾选的时候选择的什么
2022-12-13 11:24:42
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