10月不含税收入是负数,10月份认证了3张进项发票,针对这种情况,增值税附表二,待抵扣进项税额需要填吗?认证的这三张发票属于本期待抵扣发票吗?
张云
于2017-11-13 11:59 发布 739次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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1,你单位不是辅导期吧
2,属于本期认证相符本期抵扣的 进项
2017-11-13 12:00:26
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筹建期没有收入,没有销售就不用本期抵扣
2017-12-15 15:26:11
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你需要填写第3行和25行。
2019-01-12 16:18:33
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不用,转到进项里就可以,可以打印认证清单,本月认证的次月申报填写在附表二中,可以列在应交税费负数也可以放在其他流动资产里。
2017-02-21 18:42:32
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你好,可以的,但是留在账上的余额的明细清单也要有
2018-12-05 16:32:06
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