送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-11-05 11:03

这个重开的发票,就在11月份报销就可以了。

街角守护 追问

2018-11-05 11:04

那10月份付出去的报销款就没有发票了啊

张艳老师 解答

2018-11-05 11:05

这样的话,就直接将发票贴到10月份那个凭证的后面就可以了。

街角守护 追问

2018-11-05 11:07

你的意思是我可以直接报销单和发票做费用?

张艳老师 解答

2018-11-05 11:10

是的,您不是10月份已经给其报销了嘛

街角守护 追问

2018-11-05 11:11

是的,是不是也可以这样做,借其他应付━员工  贷银行存款  11月根据发票做借费用,贷其他应付呢

张艳老师 解答

2018-11-05 11:25

可以的,完全可以这样做分录操作的。但是科目要换成其他应收款

街角守护 追问

2018-11-05 11:26

哦,好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2018-11-05 11:34

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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相关问题讨论
这个重开的发票,就在11月份报销就可以了。
2018-11-05 11:03:50
您好!可以开发票,发票是11月份。
2019-11-08 11:04:04
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2021-06-10 12:38:12
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