- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-11-05 13:35
计入管理费用—福利费
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可以先按合同先做借固定资产,贷其他应付款,后续取得发票有差额再调整,借固定资产 负数 贷其他应付款 负数,按发票做
2020-06-11 13:58:38

你好,是取得收入的一方,还是发生支出的一方做分录?
2021-08-26 19:33:33

你好,如果是销项发票红冲
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-01-15 00:10:22

不是,可以直接在现在进行账务处理。
2019-10-16 11:27:11

运动服的话 就算做发给职工的福利 通过应付职工薪酬-福利费核算 就可以了
2020-01-08 21:40:14
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小温柔 追问
2018-11-05 13:37
辜老师 解答
2018-11-05 13:38