8月开票的抬头开错了,10月份做了红冲重新开了一张发票,那重新开出来的那张发票要不要做帐务处理,8月份做的分录月底又做了成本结转,如果10月份要红冲了凭证,又得红冲成本,要怎么处理好呢???金额什么的都一样就抬头的公司名开错了
同舟之情
于2018-11-05 16:06 发布 1134次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-11-05 16:07
您好!要做分录的。
你按发票来就好了,发票上有收入就做收入,然后做成本结转。负数的,就做相反的分录处理
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您好!要做分录的。
你按发票来就好了,发票上有收入就做收入,然后做成本结转。负数的,就做相反的分录处理
2018-11-05 16:07:51

10月份红冲8月的成本收入然后再做一次就可以,金额是一样的,最后一正一负不影响10月的数据
2018-11-05 09:35:22

五月份的需要正常做收入
六月份做负数红冲
2020-07-03 08:31:58

你好!
1..根据红字发票做账,把原来的分录冲销掉
2018-11-05 08:03:16

借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费简易计税负数,
然后再做发票的借,应收账款贷主营业务收入应交税费。
2022-07-07 14:38:49
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同舟之情 追问
2018-11-05 16:18
宋生老师 解答
2018-11-05 16:19