老师,我们公司是外卖送餐平台,帮商户送完餐后,商户的营业款我先转到公司的公账上,在由公司转给商户,剩下的就是公司的利润,我做账都是做在其他应付款,因为不用开发票给商户,所以这些收入都是挂在其他应付款,现在其他应付款贷方有80多万,现在年底了,这些要怎么转平?
言笑宴宴
于2018-11-09 16:49 发布 789次浏览
- 送心意
李佩老师
职称: 初级会计师,注册会计师
2018-11-09 16:52
你好,这部分80万是属于公司的收入的情况,就应该记入到收入,
如果只是还未付给商户的款,可以不用处理
相关问题讨论

你好 你们有发票了 就不能直接做其他应付款的. 你收到发票要做账的 相当于是你们接受虚开发票在弄的 实际你们与对方开票方是没有业务的
2020-08-03 11:22:44

您好
预付的话 后期会有发票的吧
2019-02-17 12:40:31

您好!借其他应付款,贷主营业务收入应交税费应交增值税
2017-02-07 16:43:38

您好,挂其他应付款,不用开发票,不需要缴税,这种情况时间长了,几年以后转入营业外收入就可以避税了。
2016-11-08 10:41:17

你好!房租要去发票不然要做利润调增,其他应付款要平账,不然视同销售缴纳税金
2016-09-26 14:32:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
言笑宴宴 追问
2018-11-09 17:00
李佩老师 解答
2018-11-09 17:23
李佩老师 解答
2018-11-09 17:24
言笑宴宴 追问
2018-11-09 17:25
李佩老师 解答
2018-11-10 08:28