我们应该付给人家运费1000。但是我们付给中间人了(这家能给我们开发票)这家在付给我们需要付款的这家。关于这块怎么做账?我付给这家运费怎么做?我想能看出来合计付给他们多少做借其他应付款贷银行可以吗
小敏
于2020-08-03 11:19 发布 774次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,当时的分录是怎么做的?借管理费用贷其他应付款吗?
2021-12-09 10:35:23

你好,这个钱你们是不会给对方了是吧?
2020-07-25 11:09:11

你好,具体是预收还是其他应付款呢
2019-06-17 15:49:12

为什么不开发票?如果是收入不开发票就要做成无票收入
2019-01-07 10:44:30

你好,这部分80万是属于公司的收入的情况,就应该记入到收入,
如果只是还未付给商户的款,可以不用处理
2018-11-09 16:52:02
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