老师,我公司2018年11月账上收到一笔款项,以前的会计入了其他应付款,这笔钱是我们公司找别的公司挂靠的,需要我们公司开发票过去,但是我们两间公司已经闹翻了,开发票是不可能了,应该怎么处理这笔账,让它长期挂账可以吗,还是通过现金退回这笔钱
忆雪
于2020-07-25 11:02 发布 1197次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-25 11:09
你好,这个钱你们是不会给对方了是吧?
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你好 你们有发票了 就不能直接做其他应付款的. 你收到发票要做账的 相当于是你们接受虚开发票在弄的 实际你们与对方开票方是没有业务的
2020-08-03 11:22:44

您好
预付的话 后期会有发票的吧
2019-02-17 12:40:31

您好!借其他应付款,贷主营业务收入应交税费应交增值税
2017-02-07 16:43:38

您好,挂其他应付款,不用开发票,不需要缴税,这种情况时间长了,几年以后转入营业外收入就可以避税了。
2016-11-08 10:41:17

你好!房租要去发票不然要做利润调增,其他应付款要平账,不然视同销售缴纳税金
2016-09-26 14:32:55
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