一般纳税人如果上月“应交税费~应交增值税~进项税额“借方有余额是不是就是没抵扣的进项税??是所谓的留底税额吗??我现在报税的时候在报税系统里面自动显示吗?还是系统自己自动生成这个金额?
海纳
于2018-11-10 14:53 发布 814次浏览
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庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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一般纳税人月底结转到应交税费一未交增值税,如果是借方余额表示有留抵
2018-11-10 14:56:51
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你好,可以这样处理的
2019-07-04 21:21:57
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您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
贷;应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07
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您好,当于进项大于销项不做分录
2019-03-12 14:08:15
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