送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-12-08 11:49

你好,需要做账的,错误的发票做到11月份,12月开的负数做到12月份,只有作废的不用做账

宋玉洪9091048 追问

2018-12-08 12:00

11月份做了收入。然后12月份就应该要做负数的收入啊,老师对吗

宋玉洪9091048 追问

2018-12-08 12:01

12月份负数的收入做完了。才能够重新跟对方开发票。

郭老师 解答

2018-12-08 12:04

你好,对的,发票顺序没要求,可以先开正确的,然后开负数,主要是别忘了开负数,忘了开会多交税

宋玉洪9091048 追问

2018-12-08 12:33

后收入的账务处理就是一边。减少,一边增加就完了是吗?老师?

郭老师 解答

2018-12-08 14:13

你好,12月份一正一负数收入,不用交税

上传图片  
相关问题讨论
你好,需要做账的,错误的发票做到11月份,12月开的负数做到12月份,只有作废的不用做账
2018-12-08 11:49:44
您好,发票需要按月处理,11月份正常确认收入,12凯负数发票,再红冲上月收入。
2018-12-08 11:48:33
9月份开的增值税专票,现在发现税号开错了,要求卖方重新开 。那么卖方开红字负数发票 那么卖方账务处理怎么做呢?
2017-12-30 09:02:00
分录:原来销售时的分录不变金额负数
2019-08-03 15:11:40
您好,是当月的吗,当月的直接作废了
2020-07-11 21:36:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...