老师请问更改24年12月的工资申报数据,25年1月和2 问
您好,不用,更正报表就可以 答
收到的劳务费发票,是计入工程施工-劳务费?还是计入 问
你好,你用施工《企业会计制度》就进入工程施工。 答
老师好,请问一个工厂A,办理了一份进料加工手册,由于 问
您好,不可以的哦。因为A工厂是委托方,并非税务机关,无权开具免税证明。且外发加工业务中,B工厂提供加工服务并收取加工费,需按照规定缴纳相应的税款。 答
老师好,22年汇算清缴已经申报过了,现在有22年8W块 问
你好,你应该更正申报汇算的报表 答
请问老师,未开票收入次月开了发票怎么做账 问
你好,你下一个月按照开票的金额正常做,然后同时做一个不开票收入的负数。 答

请问合同是BLT的操作,5年付款,这个是怎么做账务处理
答: 比如1000万,每个月付款,5年付完
老师:请问一下,公司租入生产用房,租期是从2019年5月30日至2024年8月29日(前三个月免租金),租金是60万,押金是5万,然后款项是去年5月份签合同时就交了一部分,先交了10万押金,10天后又交了35万租金,另从押金里面转5万出来做租金(相当于押金是5万,租金已经交了40万),这45万均为老板自己垫付,我现在才收到租赁合同和付款收据,然后去年也一直没用预提租金,现在还有20万应付未付,请问要怎么做账务处理?谢谢!
答: 你好,可以按63个月分摊60万租金,根据付款收据 借 预付账款40 其他应收款 5 贷其他应付款 老板 租金分摊 2019年60/63*7 借以前年度损益调整60/63*7 贷 预付账款 2020年 借其他业务成本 60/63 贷预付账款 每个月租金入成本
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
合同签订后,甲方要求我们开票走预付款。这种情况应该怎么账务处理。
答: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本


张伟老师 解答
2018-11-12 20:09