货款未支付,发票未收到,材料已验收入库,月末暂估入账。借 原材料 贷 应付账款-暂估应付款 为什么下月初的时候要冲回呢,不可以等收到发票的时候再做分录吗?
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于2018-11-12 23:34 发布 2089次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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你好 借原材料-暂估 贷应付账款
2020-06-30 15:56:31
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好!原分录红字冲回在做正确的
2016-11-01 12:26:20
你好,10月份入库,没有发票
11月份发票到了红冲暂估然后做发票的
但是应付账款12就可以,前面不需要加应付暂估
2019-12-10 09:36:34
您好,暂估价毕竟不是发票价格,下月初要冲回,是基于下月应该收回发票的假设的前提下,先行冲回处理,怕以后忘记了冲回,以至于重复记账。
2018-11-12 23:41:01
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