供应商对账,平时的就是从采购订单下推成采购发票,这就是对账的金额,那扣款呢(不良造成我司产品是不良)?这个扣款是入到哪个模块啊,是如在采购发票里做负数,还是入在其他费用里啊?
一蚊
于2018-11-14 10:38 发布 930次浏览
- 送心意
小杨老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

建议直接开红字发票,让供应商做折让,双方都方便做账,也不虚增双方的收入
2018-11-14 12:05:06

可以的,铝板属于有色金属制品税目
2022-03-22 09:37:52

根据实际入库单核对吧
2017-08-04 15:23:33

您好,由于罚款,导致您开票金额与付款金额不一致。您应将少支付的1000元作为营业外收入处理。这样发票金额与采购金额一致,少支付的1000计入营业外收入。
2020-06-13 17:34:12

你好
请问一下,你是在说用友吗
2023-09-23 11:24:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息