送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-14 16:29

发生时,借:管理费用—办公费 贷:银行存款  
抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税  贷:管理费用—办公费

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
发生时,借:管理费用—办公费 贷:银行存款 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费
2018-11-14 16:29:41
你好 ; 你作借方负数去   管理费用 ;然后  你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了  
2021-10-19 10:27:28
您好 请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23
你好,不是,你做第一步的当月,就可以做这个分录了:借应交税费(减免税额) 借管理费用(红字)
2018-08-22 15:16:31
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