送心意

郭老师

职称初级会计师

2018-11-14 23:07

如果支付了,暂估借原材料贷银存,专票收到红冲暂估借银存贷原材料,借原材料 应交税费-应交增值税-进项贷银存

风轻雾雨 追问

2018-11-15 11:43

如果未付,就是贷应付账款

郭老师 解答

2018-11-15 11:48

你好,对的

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相关问题讨论
如果支付了,暂估借原材料贷银存,专票收到红冲暂估借银存贷原材料,借原材料 应交税费-应交增值税-进项贷银存
2018-11-14 23:07:44
借原材料贷应付账款-暂估款,别的结转成本按还是按你们收到发票是一样做法。你收到发票冲回暂估借原材料负数贷应付账款-暂估款 负数按发票做就可以。
2019-01-05 10:47:31
你好 暂估入库 借;原材料 , 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 , 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 , 应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2019-10-08 11:30:22
借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
2018-11-08 10:45:11
1.借:原材料 -暂估入库 负数 贷:应付账款 负数 借原材料 贷应付账款,2 ,
2020-03-30 10:28:08
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