- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-01-05 10:47
借原材料贷应付账款-暂估款,别的结转成本按还是按你们收到发票是一样做法。你收到发票冲回暂估借原材料负数贷应付账款-暂估款 负数按发票做就可以。
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借原材料贷应付账款-暂估款,别的结转成本按还是按你们收到发票是一样做法。你收到发票冲回暂估借原材料负数贷应付账款-暂估款 负数按发票做就可以。
2019-01-05 10:47:31
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借原材料贷应付应该做这个分录吗?
2021-10-19 11:01:09
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是的 因为成本不准确啊
2019-07-30 09:36:34
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你好,不明白的地方具体是?
暂估入库
借;原材料 贷;应付账款-暂估
2019-05-20 09:08:43
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冲减暂估入账的分录
2020-03-21 10:33:11
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