长期以来公司未做计提坏账损失,账面上留有应收账款,其他应收款,年末时我应如何处理这些其他应收款。可以做:借管理费用——坏账损失,贷:其他应收款吗?还有就是涉及到明年税制改革,公司实行外包等涉税和财务处理?
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于2018-11-20 16:40 发布 701次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2018-11-20 16:41
你好,计提时,借资产减值损失,贷坏账准备
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你好,计提时,借资产减值损失,贷坏账准备
2018-11-20 16:41:42
好,是的,可以这样处理的,这样是对的。
2023-07-12 11:10:38
您好,前年的费用通过“以前年度损益调整”科目核算
2021-12-15 16:46:32
你好,你这个是什么意思呢。
2021-10-26 15:49:02
你好
借 管理费用
贷其他应收款
2021-08-31 12:26:11
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