老师我代了一家人力资源公司的账,是小规模纳税人。劳务服务费开具的是差额征税。那发劳务人员工资时前任会计用的是其他应付款。我觉的计提时 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 不知道这样可以吗?发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 我不知道哪个对?
深谷幽兰
于2018-11-22 19:55 发布 615次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2018-11-23 06:43
你好!
发放的分录应该是
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
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你好!
发放的分录应该是
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2018-11-23 06:43:06
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一般情况是 本月计提次月发放工资。计提是后附工资表啊。
未领取的可以挂其他应付款或就放在应付职工薪酬,一般发工资,都从银行发放,不会出现未领取的现象。
外聘的 可以先计提成本再发放
2018-11-16 14:57:08
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您好,老板垫付的现金,这笔现金是老板自己的钱,对么?
2021-08-11 18:46:05
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这样有风险 个人账户容易 被 查 企业的业务最好是银行转账付款为好
2019-06-19 10:11:28
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你好,做福利费里面的。这个从工资里扣除吧。
2021-08-08 10:36:41
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