我们是三家地产公司在一起办公,其中A公司支付了B公司的销售人员全年工资和业务提成,现在B要分月还给A,请问这个怎么写分录:借:主营业务成本还是销售费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 对吗?
一叶心香
于2017-01-05 14:31 发布 919次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-01-05 15:17
我提问:老师,我们是三家地产公司在一起办公,其中A公司支付了B公司的销售人员全年工资和业务提成,现在B要分月还给A,请问B公司怎么写分录:借:主营业务成本还是销售费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 对吗?
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第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
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你好,是加个人承担部分
2022-04-09 12:41:48
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借主营业务成本--劳务费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款--张三
2020-01-07 22:12:09
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答案为什么是这样的,不明白,为什么要按主营业务成本来做,而且13350.6是怎么来的
2016-11-06 19:25:40
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你好,如果是冲销6月份的
应当是 借 :应付职工薪酬,贷:主营业务成本 才对
2016-09-27 21:34:30
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袁老师 解答
2017-01-23 12:11