送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-25 13:33

计提时 
借:管理(销售)费用--社会保险(单位部分) 
贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 
发放工资时 
借:应付职工薪酬--工资(应发数) 
贷:其他应收款--社会保险(个人部分) 
     库存现金、银行存款(实发数) 
缴纳时 
借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 
      其他应收款--社会保险(个人部分) 
      贷:银行存款 
这样也可以

飞鸟和蝉 追问

2018-11-25 13:35

为什么有的用其他应收,有的用其他应付

bamboo老师 解答

2018-11-25 13:40

其他应收款是因为这个款是单位替员工垫付的 需要收回的 
实际账务处理中 两个科目都可以使用 没有硬性规定

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相关问题讨论
同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学你好 可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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