老师,我公司采购13%的设备,但是与对方公司签订合同 问
您好,设备是固定资产,服务中用到这个固定交税 ,对应的成本是 设备折旧,您说的增值税不用匹配,收到进项发票就能抵扣当期的销项税 答
老师,现在都用金蝶用友等软件做账,后续留档是需要 问
是的,需要打印记账凭证出来存档 答
老师,发票已全部开给对方,我们已经确认应收账款了, 问
你好,收不到的部分计入营业外支出 答
系统提示没有可用额度了怎么操作,问哈老师 问
您好,这个是开票额度吗 答
我们公司是外贸公司,一笔应收账款100万无法收回,现 问
您好,借:银行 8 信用减值损失(或直接用营业外支出) 92 贷:应收账款 100 这里的92万扣减了利润,在年度汇缴时需要纳税调增的 答
老师我们是民非企业,之前我把代发工资代缴纳社保的退失业险做成了借管理费用121.8,借业务活动成本200,贷:银行存款78.2,当时同事说不用退回,我想着管理费用也是非限定性净资产,忘了有其他收入,我们代发代缴是通过其他应付款科目核算的,我现在更正成这样的,麻烦你帮我看哈对不
答: 同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
老师,2020年错误凭证借其他应付款贷银行存款正确凭证借管理费用贷银行存款,我现在应该怎么调账
答: 你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,快递费怎么做分录?一、1、计提时:借:管理费用-快递费 贷:其他应付款-快递费 2、交费后:借:其他应付款-快递费 贷:银行存款 二、还是直接交费后:借:管理费用-快递费 贷:银行存款
答: 你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。