送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-11-25 19:01

你好,1,先做借应收账款    贷收入    贷应交税费(销项)   2   开票时,先冲回这笔分录   然后做借应收账款   贷收入    贷应交税费(销项)   3,收款,借银行存款    贷应收账款

“琴妹儿" 追问

2018-11-25 19:08

开票时先冲回?再做一笔相同的分录?

徐阿富老师 解答

2018-11-25 19:31

你好,是的,规范做法就是这样的

“琴妹儿" 追问

2018-11-25 19:32

好的,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2018-11-25 19:33

不客气祝你生活愉快,请为我五星评价,谢谢

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你好,1,先做借应收账款 贷收入 贷应交税费(销项) 2 开票时,先冲回这笔分录 然后做借应收账款 贷收入 贷应交税费(销项) 3,收款,借银行存款 贷应收账款
2018-11-25 19:01:28
借、应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费、负数 应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2021-09-24 16:41:39
另外关于提前收的,老师给予的分录如下: 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税(销项税额) 实际确认收入时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 但这里的预收账款与实际收到的金额不匹配,剥离出了税金,我能否也通过一个科目中转 预收租赁费时 借:银行存款 贷:预收账款 借:应交增值税-预缴增值税 贷:应交增值税-销项税 按月确认收入时: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-预缴增值税 这样不仅对已收及未收的资金对账明确,同时也能让收入与相应的税金匹配,方便整体的账务核对及控制
2018-12-04 22:02:40
您好 请问是经常发生业务往来么
2022-03-29 10:13:36
不是,借应收 贷主营业务收入 销项税额
2020-10-21 12:37:24
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