提供设备租赁服务,已经收款但未开发票,纳税义务发生时间是收到预收款当天?现在做借:银行存款,贷:主营业务收入 应交增值税-销项税额,到时候开票怎么做账呢?
“琴妹儿"
于2018-11-25 18:54 发布 1139次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-11-25 19:01
你好,1,先做借应收账款 贷收入 贷应交税费(销项) 2 开票时,先冲回这笔分录 然后做借应收账款 贷收入 贷应交税费(销项) 3,收款,借银行存款 贷应收账款
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你好,1,先做借应收账款 贷收入 贷应交税费(销项) 2 开票时,先冲回这笔分录 然后做借应收账款 贷收入 贷应交税费(销项) 3,收款,借银行存款 贷应收账款
2018-11-25 19:01:28
借、应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费、负数
应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2021-09-24 16:41:39
另外关于提前收的,老师给予的分录如下:
借:银行存款
贷:预收账款
应交税费-应交增值税(销项税额)
实际确认收入时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
但这里的预收账款与实际收到的金额不匹配,剥离出了税金,我能否也通过一个科目中转
预收租赁费时
借:银行存款
贷:预收账款
借:应交增值税-预缴增值税
贷:应交增值税-销项税
按月确认收入时:
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交增值税-预缴增值税
这样不仅对已收及未收的资金对账明确,同时也能让收入与相应的税金匹配,方便整体的账务核对及控制
2018-12-04 22:02:40
您好
请问是经常发生业务往来么
2022-03-29 10:13:36
不是,借应收 贷主营业务收入 销项税额
2020-10-21 12:37:24
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