报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

提供设备租赁服务,已经收款但未开发票,纳税义务发生时间是收到预收款当天?现在做借:银行存款,贷:主营业务收入 应交增值税-销项税额,到时候开票怎么做账呢?
答: 你好,1,先做借应收账款 贷收入 贷应交税费(销项) 2 开票时,先冲回这笔分录 然后做借应收账款 贷收入 贷应交税费(销项) 3,收款,借银行存款 贷应收账款
老师。销售货物款项已经收到了。发票未开。纳税义务已经发生。借:银行存款,贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税) 。等我再开出去发票的时候怎么做
答: 借、应收账款负数贷,主营业务收入负数应交税费、负数 应收账款贷主营业务收入、应交税费。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们公司给对方开的机械设备租赁这张发票,开票时间和对方打钱的时间为同一天,做账的时候借:银行存款 贷:主营业务收入应交税费-应交增值税还是借:应收账款,然后在做一笔借:银行存款 贷:应收账款
答: 您好 请问是经常发生业务往来么
当月收到的租金还没开发票,是否是作为预收账款借:银行存款 贷:预收账款,等到开了发票时再做借:预收账款 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税呢?这样算不算是延迟确认收入呢?
老师,收到设备款,做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费,这样是对的吗?还是一定要做借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,借预收账款,贷应收账款
主营业务发生,开具发票暂未收到款分录是 借:应收账款, 应交税费-应交增值税-进项 贷:主营业务收入收到款项时 借:银行存款 贷:应收账款老师以上分录对吗?请问税费怎么做分录?




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“琴妹儿" 追问
2018-11-25 19:08
徐阿富老师 解答
2018-11-25 19:31
“琴妹儿" 追问
2018-11-25 19:32
徐阿富老师 解答
2018-11-25 19:33