老师,总公司拨给村里的损赠,总 公司先拨付给我们公 问
你好,总公司的捐赠通过你们过渡,你单位需要挂往来 答
您好,老师,2024年10-12月的个税工资收入在2025年3 问
可以的,没问题的哈 答
有适合财务版块的绩效考核和考核指标吗,急需要一 问
同学,你好 可以参考 https://wenku.baidu.com/view/4a1ac8f3ed06eff9aef8941ea76e58fafbb045f1.html?_wkts_=1742196199922&needWelcomeRecommand=1 答
老师您好,收到税局退回的个税手续费怎样做分录 问
您好, 借银行存款 贷营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 答
我公司是新成立的项目公司,现在还没有完成立项,请 问
您好,这个可以先计入开办费用里面 答

原材料暂估入账分录可以是借原材料 贷应付账款,然后来发票了就借原材料 借应交税费应交增值税进项税 贷 应付账款吗?
答: 你好,暂估分录,取得发票分录都是正确的 中间还需要做一笔暂估分录的红冲
如果购买的原材料,支付原材料和运费分开发票的会计分录: 借:原材料 贷:应付账款-原材料 应付账款-原材料运费吗
答: 同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
10月认证一张发票,当时借原材料1000,应交-进项160,贷应付账款1160,后来当月又作进项转出,转出分录怎么做呢?
答: 借:原材料 贷:应交-进项转出
老师,问一下,我20.1月份,做了一笔购入原材料的分录,其中借方原材料的金额多做了0.18元,进项金额做的是对的,结果导致应付账款多了0.18元,现在接下来是做3月份的账了,我该怎么调
在实际工作中,支付原材料货款是不是都要先做购进原材料的分录,再做支付原材料的分录,借:原材料;贷:应付账款。借:应付账款;贷:银行存款
老师,您好。请问2018年6月份收到2017年8月份的一张专票,专票是材料票,还能用吗?分录怎么写的?是借:原材料,进项税,贷:应付账款吗?还是别的分录


骆旭燕 追问
2018-11-27 12:04
文文老师 解答
2018-11-27 12:08