送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-11-29 16:04

这两个图片上的进项税额数字不一致。

学徒 追问

2018-11-29 16:08

老师,这是课程里边零基础上的快学贸易那个,是不是课程里面的数据不对呢?

张艳老师 解答

2018-11-29 16:11

我的理解是数字有错误。您把具体链接发一下,我帮您反馈学堂技术老师。

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月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2017-08-04 13:47:52
你好,是的,应纳税所得额=增值税金额是销项减去进项
2021-08-06 16:12:26
年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。 应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01
您好,需要的。分录是,借 应交税金-未交增值税 100,贷 . 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 100
2017-07-03 23:24:06
一般都是不含增值税金额
2018-07-10 17:39:29
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