送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-10-08 09:42

这个需要知道你货物名称,数量,单价这些信息才可以知道如何开票

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月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2017-08-04 13:47:52
你好,是的,应纳税所得额=增值税金额是销项减去进项
2021-08-06 16:12:26
年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。 应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01
您好,需要的。分录是,借 应交税金-未交增值税 100,贷 . 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 100
2017-07-03 23:24:06
一般都是不含增值税金额
2018-07-10 17:39:29
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