高新企业17年的研发支出在付款时直接全额入管理费用-研发支出。在18年4月(汇缴前)收到该笔费用的专票,做了管理费用的冲红与按照发票重新做了一笔管理费用的账。请问这样操作的话,在做17年汇缴时应该纳税调增吗?
soso Wong
于2018-11-29 20:08 发布 589次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-11-30 00:11
需要,17年减掉了管理费用,现在就要加回来。
相关问题讨论
需要,17年减掉了管理费用,现在就要加回来。
2018-11-30 00:11:09
同学,你这个问题要去找事务所的,因为他们已经审计过了,你不能任意修改了
2019-05-30 18:02:45
您好!你现在是想要调整17年的数据是吗
2018-11-29 17:24:40
借红冲原研发费用,借管理费用-研发费用
2018-02-11 19:57:35
算在2018年的企业所得税汇算清缴处理
2018-05-17 14:54:02
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soso Wong 追问
2018-11-30 06:49
紫藤老师 解答
2018-11-30 08:36