老师,请教一下。我2017年有一笔40000的成本发票没有拿回,当时已经结转了成本,在去年的年报中没有转出。如果这个月可以拿到,应该怎样做会计分录?我还需要去税局更正报表吗
李艳
于2018-11-30 20:14 发布 624次浏览
- 送心意
彭老师
职称: 注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
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你好!不用去税务局那里更正报表。如果你的这个成本和收入是配比的,你也就没做错,只不过暂估就可以了。去年汇算清缴调增费用就成。
2018-11-30 20:19:04
你好 如果你们导致报表有差异的话是需要做了之后去税局更正申报表
2019-07-22 15:12:39
借:银行存款
贷:以前年度损益调整(营业收入)
应交税费-增值税-销
借:以前年度损益调整(营业收入)
贷:盈余公积
未分配利润
借:以前年度损益调整(所得税费用)
贷:应交税费-应交所得税
借:盈余公积
未分配利润
贷:以前年度损益调整(所得税费用)
2019-01-20 19:44:30
你当时应该要暂估成本的,到19年拿到成本票再冲红处理,然后再按发票入账。
2019-04-18 15:14:20
你当时应该要暂估成本的,到19年拿到成本票再冲红处理,然后再按发票入账。
2019-04-18 15:26:26
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