老师 员工张三凭票报销垫付的款:可否借:其他应付款(单位名称),贷:其他应付款(张三);借:其他应付款:张三,贷,银行存款;借:管理费用,贷:其他应付款(单位)/还是直接:借:管理费用,贷:银行存款,不做任何外来
夕颜若雪
于2018-12-01 09:30 发布 789次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好
可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息