送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-09 22:22

您好
收到服务费发票入账 借:管理费用 贷:其他应付款
后面的摘要跟分录正确的

Sunny 追问

2020-07-09 22:30

我是问前面一步,借:管理费用 贷:其他应付款    摘要 计提某某公司服务费对不对?

Sunny 追问

2020-07-09 22:32

我同事写的  借:管理费用 贷:其他应付款  摘要是“付某某公司服务费”   后期实际支付时  借:其他应付款 贷:银行存款  摘要还写“付某某公司服务费”   我是想问着两个摘要到底怎么写?

bamboo老师 解答

2020-07-09 22:32

第一步我说啦  已经收到发票了
摘要写收到某某公司服务费发票入账  不是计提

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相关问题讨论
同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学你好 可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 可以这么做的
2021-07-04 16:17:35
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