麻烦问一下老师、今年24年刚过的初级、目前没有 问
你好,需要做采集的 答
你好,本来是小规模后面在7月升为了一般纳税人,月末 问
不需要特别处理,正常做账结转损益就行。8月初去大厅申报了小规模期间的增值税 答
老师,有工程行业的账务处理请教,谢谢! 问
同学你好 是什么问题呢 答
公司刚成立,有一些装修怎么做账 问
你好,你计入长期待摊费用装修费。 答
老师,问一下,2020年做的防水工程,当时是说有9000押 问
核实不用支付后,将应付账款 9000 元转作营业外收入,即借记 “应付账款” 9000 元,贷记 “营业外收入” 9000 元,这笔收入要缴纳企业所得税 答
你好,我想咨询一下,营改增前的工程,发票已开,质保金现在才给,当时没记应付账款,只记的应收账款,现在我如何记账,营改增前不需要材料发票,现在怎么办?
答: 收到钱时记 借:银行存款2000 贷:应收账款2000 付给下面分公司时 借:? 贷:银行存款2000 因当时没有记应付账款
老师,应付账款下面2个二级科目,材料,暂估,请问应付账款-暂估的借方是不是等于应付账款-材料的贷方金额?挂帐时分录:借主营业务成本贷应付账款-暂估,付款时没收到发票分录:借应付账款-材料贷银行存款,收到发票时分录:借应付账款-暂估,贷应付账款-材料
答: 同学你好 对的 暂估的发票来了之后直接做 借原材料负数 贷应付账款暂估负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1.先付款,后收到发票借:预付账款贷:银行存款收到发票后借:原材料应交税费-应交增值税-进项税额贷:预付账款2.付款后,对方不给开发票,借:预付账款贷:银行存款借:营业外支出贷:预付账款3.付款后借:预付账款贷:银行存款,月末没有收到对方开的发票借:原材料贷:应付账款-暂估下月初冲回借:应付账款-暂估贷:原材料收到发票后再做分录借:原材料应交税费-应交增值税-进项贷:预付账款实在收不到发票再做借
答: 你好,付款后,对方不给开发票, 借:预付账款 贷:银行存款 借;资产减值损失 贷;坏账准备
小黎老师 解答
2018-12-04 11:49