- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
你把多付的钱作为预付,下月开票在冲减
2018-12-06 14:08:26
你好 按你们实际的金额来做账 按1700元 做借管理费用-保险费贷银行存款
2019-09-04 15:24:25
你好 直接按费用入账就可以了 ,年后来发票了 就把之前的分录冲掉,按发票来入账就可以了。
2019-12-19 15:58:25
去年是怎么做的?
2020-04-16 14:59:59
你好,贷方直接其他应收款25054,月末余额就是要付的他的钱。
2019-12-05 10:55:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息