老师您好,如果2016年发生的结算费,2016年底有预提费用,但是款项2018年进行结算,对方2018年开具增值税专用发票,这样可以抵扣进项税吗?
爸爸层图的你了并合并
于2018-12-07 09:40 发布 675次浏览
- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
2018-12-07 09:40
同学好,收到 2018年开具增值税专用发票可以抵扣
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同学好,收到 2018年开具增值税专用发票可以抵扣
2018-12-07 09:40:58
你好!
可以正常抵扣进项的
2018-09-25 15:22:41
你好 可以认证抵扣的。 现在没有时间要求了 取消了360天认证期
2020-03-26 14:18:06
您好,1、职工教育经费填写是正确的,当期结转扣除。2、职工教育经费2018年度按照年末的贷方数据填写,是直接计入了管理费用职工教育经费的话,就取借方数据。
2019-05-15 16:47:05
你好!
1.出租2016年以前厂房,增值税简易征收5%,可以开专票的,对方可以抵扣进项税。
如按9%开专用发票,也是可以抵扣进项税额的
2022-04-18 16:50:03
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