- 送心意
英老师
职称: 中级会计师
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你好,是的,是要这样处理的,
2020-07-14 17:54:39
你好 ; 没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。
2021-10-12 10:34:24
您列的分录不对的,我给您列一个完整的分录,您哪里不明白,我们再交流。
计提工资和社保时(公积金参照社保)
借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保)
贷:应付职工薪酬--工资/社保
实际发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借:应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保(个人负担部分的社保)
贷:银行存款
2018-12-10 16:40:57
您好,是工资总额的,
2018-12-15 14:03:05
同学好,公司部分通过应付职工薪酬,个人部分通过其他应付款
2018-12-07 14:07:25
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