- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
借入 借;银行存款等科目 贷其他应付款
代为支付工资 借;其他应付款 贷;银行存款等科目
2018-12-07 15:08:31
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你好,你给他一份复印件就行
2021-10-04 21:50:30
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你好,计提分录:借:工程施工-人工成本
贷:应付职工薪酬
当月由于不开票确认收入,发放工资时借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-甲方
等确认收入时借:其他应付款-甲方
借银行存款
贷:主营业务收入
应交税费
这样做也可以
2020-06-01 15:38:01
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工资在借方表示多付了,这个月计提回来就行了,借:管理费用等~工资 贷:应付职工薪酬
2016-09-28 17:30:05
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同学你好
直接冲减了就可以了
2020-10-12 18:05:38
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