送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-12-07 15:08

你好 
借入 借;银行存款等科目   贷其他应付款
代为支付工资 借;其他应付款  贷;银行存款等科目

上传图片  
相关问题讨论
你好 借入 借;银行存款等科目 贷其他应付款 代为支付工资 借;其他应付款 贷;银行存款等科目
2018-12-07 15:08:31
你好,你给他一份复印件就行
2021-10-04 21:50:30
你好,计提分录:借:工程施工-人工成本 贷:应付职工薪酬 当月由于不开票确认收入,发放工资时借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-甲方 等确认收入时借:其他应付款-甲方 借银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 这样做也可以
2020-06-01 15:38:01
工资在借方表示多付了,这个月计提回来就行了,借:管理费用等~工资 贷:应付职工薪酬
2016-09-28 17:30:05
同学你好 直接冲减了就可以了
2020-10-12 18:05:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...