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二十二画心
于2018-12-07 15:52 发布 1022次浏览
康老师
职称: 中级会计师
2018-12-07 18:07
3万元属于咨询师的劳务报酬,2万元属于你们公司的营业收入
二十二画心 追问
2018-12-07 18:11
可是之前的会计把这5万元已经确认为营业收入,然后我接手后,今天老板拿来一张个人代开发票说是要付给咨询师的劳务报酬。
康老师 解答
2018-12-07 19:32
你们这样子相当于要多交税。
怎么会这样操作,太冤枉了吧。
让对方把5万元的发票作废或者红冲,重开一张2万给你们公司了。
2018-12-10 11:35
是这样的,我们公司刚成立,在9月份给A公司做了一个可行性研究报告,得到5万元的主营业务收入,(这个季度只有这笔收入)到现在12月了领导给了我一张3万的普票,是一张个人代开的发票,说这位是给做报告的咨询师,关键是之前这5万是按主营业务收入走的,这3万按领导说应该是劳动报酬应该是成本,2万才是收入,请问老师该怎么做?
2018-12-10 11:37
我们是给A公司开了一张5万元的普票,现在得到了一张咨询师代开的一张3万元的普票。
2018-12-10 11:38
对了这位咨询师不是我们公司挂名的咨询师。
2018-12-10 11:52
是否挂名并没有影响,关键是你们真实确认了多少收入就得开多少票,如果多开了,不然就跟对方商量一下,让他们也开一张给你们抵掉
或者就红冲掉,重新开
2018-12-10 11:58
开给A公司5万的票是第三季度的,因为没超过9万元所以没缴税,只交了一点印花税。现在已经12月了,老板才拿了一张个人代开发票过来说给人家咨询师付钱,想请教老师如果从最方便的角度出发应该怎么做?
2018-12-10 12:57
综合目前情况来看,最简便的方案就是将咨询师的3万元做入成本费用,把3万元转给他。
2018-12-10 12:58
好的,,谢谢老师。
以后碰到类似的情况,一定要事先就问清楚谁提供的服务,谁开给谁发票。
不然事后再来调整,补救的话非常费劲。
2018-12-10 12:59
祝工作顺利。
2018-12-10 13:01
好的,对了请问老师,准确说我们公司应该是赚取中间的差价,如果我们给B公司做报告得到10万,但要给咨询师7万元报酬,我们公司应该如何做账,之前没接触过这类,想请教老师。
2018-12-10 13:13
这位同学您好,老师现在要外出开会,估计要比较晚才能回复你。也请你以后提问题时尽量一次性表达完整,老师比较能够更快更好的解决你的问题。谢谢配合
2018-12-10 14:56
好的。
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康老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2018-12-07 18:11
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2018-12-07 19:32
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康老师 解答
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康老师 解答
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