送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-12-07 21:04

您好,年末或者月末就应该结转的,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,

Incarnation of the devil 追问

2018-12-07 21:12

你的意思是计提增值税的时候,借:应交税费~销项税额  贷:应交税费~进项税额  贷:应交税费~转出未交增值税

王雁鸣老师 解答

2018-12-07 21:17

您好,是的,您理解正确。

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相关问题讨论
老师,本期留抵税额和财务报表应交税费的关系是什么
2018-09-21 02:42:20
你好 这个年末时候需要分录对冲的 可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
结转和缴纳是一样的吗
2023-08-12 11:22:40
同学你好 是这样做的
2020-10-14 18:48:05
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