一般纳税人月底报税的时候,做账最后不是 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交款的时候 借:应交税费 -未交增值税 贷:银行存款 未交增值税没有余额, 但是转出未交增值税有余额,年末如何处理啊
Incarnation of the devil
于2018-12-07 21:03 发布 1093次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-12-07 21:04
您好,年末或者月末就应该结转的,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
相关问题讨论

老师,本期留抵税额和财务报表应交税费的关系是什么
2018-09-21 02:42:20

你好 这个年末时候需要分录对冲的
可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07

平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51

结转和缴纳是一样的吗
2023-08-12 11:22:40

同学你好
是这样做的
2020-10-14 18:48:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Incarnation of the devil 追问
2018-12-07 21:12
王雁鸣老师 解答
2018-12-07 21:17