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上善若水
于2018-12-09 15:32 发布 3387次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-12-09 15:35
您好,这种情况下,可以在账里做一下分录,贷:主营业务收入,正数或者负数0.01元,贷:应交税费-应交增值税-销项,负数或者正数0.01元。来处理的。
上善若水 追问
2018-12-09 15:36
老师。本月处理还是下月处理
王雁鸣老师 解答
您好,本月处理或者下月处理,都行,建议12月份及之前处理。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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上善若水 追问
2018-12-09 15:36
王雁鸣老师 解答
2018-12-09 15:36