送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-12-09 15:35

您好,这种情况下,可以在账里做一下分录,贷:主营业务收入,正数或者负数0.01元,贷:应交税费-应交增值税-销项,负数或者正数0.01元。来处理的。

上善若水 追问

2018-12-09 15:36

老师。本月处理还是下月处理

王雁鸣老师 解答

2018-12-09 15:36

您好,本月处理或者下月处理,都行,建议12月份及之前处理。

上传图片  
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
啥原因导致的不一致呢,哪个正确呢,你按正确的改一下
2022-04-20 10:31:56
你好,按报表申报,差额记营业外收支科目
2020-03-18 15:37:03
您好,这种情况下,可以在账里做一下分录,贷:主营业务收入,正数或者负数0.01元,贷:应交税费-应交增值税-销项,负数或者正数0.01元。来处理的。
2018-12-09 15:35:16
你好 尾差,差额记营业外收支科目
2020-01-03 16:08:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...