- 送心意
现亮老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

你好 尾差,差额记营业外收支科目
2020-01-03 16:08:31

您好,按免税的话,借应收账款贷主营业务收入,借主营业务成本贷库存商品进项税额转出,填在附表一得免税里面
视同内销的话,就按一般内销的做法,借应收账款贷主营业务收入销项税额,填在附表一13%对应的栏次里面
2019-07-12 21:27:55

您好,免税的话点在附表一,免税货物栏次,视同销售的话,就填在百分之十三对应的栏次
2019-07-12 20:24:16

销项税 时候无法抵减 需要有缴纳税款时候才可以减免
2016-05-25 10:28:16
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