老师,公司是一般人,上个月税率错开为3%,我们申报增值税时,先错报,再去现场按正确的税率申报的,这是11月的发票汇总表,我增值税报表怎么填写才能申报成功啊,需要去现场申报吗
郝丽
于2018-12-10 10:18 发布 765次浏览

- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2018-12-10 10:41
老师,可以回答下吗
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老师,可以回答下吗
2018-12-10 10:41:52

你好,你10月份就申报错了,要按照3%申报才对,这种情况一定要去大厅申报
2018-12-07 15:33:09

你好,数据填写在13%那栏。
2019-09-04 17:40:32

你好,是的,按照5%税率申报的
2019-04-04 15:45:00

你好 系统设置的问题 可以更正申报
2023-05-15 14:43:12
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小黎老师 解答
2018-12-10 11:48